首頁 > 新聞中心 > 部門動態

市審計局多措并舉加強內審指導和監督

【發稿時間 :2019-12-23 16:21 閱讀次數:

2019年以來,市審計局采取多項有力措施,扎實做好內部審計的指導和監督工作,在內部審計制度建設、人員教育培訓、監督檢查等方面,不斷創新方式方法,推動全市內部審計工作取得新成效。

建立內審工作指導機制。年初制定《2019年內部審計工作指導意見》,明確指導思想、工作原則、工作要求、保障措施等,指導全市鎮區、政府部門、國有企業內審重點,督促做好內審整改“后半篇”文章;出臺《內部審計工作聯系指導制度(試行)》,強化對全市內部審計工作常態化的指導,實行科室對口指導、定期聯系模式,采取專題調研、集中培訓、以審代訓、上門輔導等方式,及時幫助內審單位解決疑難問題。

加強內審人員教育培訓。組織開展“以審代訓”,邀請內審人員參與國家審計項目,明確“以審代訓”的內審人員全部脫產,全過程參加一個審計項目,并結合內審人員崗位特點,安排到相關項目審計組,使培訓更加突出針對性。今年以來,先后安排5位內審人員參與國家審計項目,促進了內審人員提升業務能力;同時,積極組織開展業務培訓,今年以來先后組織內審人員參加審計業務培訓100余人次。

加大內審工作監督檢查。結合審計項目開展內審監督,在領導干部經濟責任審計中明確要求將內部審計工作開展情況作為重點關注內容之一,通過審計,反映了部分單位內部審計工作質量不高,內部審計發現問題整改不到位等問題;組織開展內部審計質量專項檢查,通過檢查18家內部審計項目開展情況,總結推廣內部審計特色做法和典型經驗,揭示反映內部審計項目質量存在的突出問題,不斷促進內審項目質量提升。

盗贼和猎人哪个赚钱容易